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中国医院协会内部审计专业委员会 高峰论坛暨培训班成功举办

            2018年12月5日至7日,中国医院协会内部审计专业委员会第二期“新时期、新审计、新思维”高峰论坛暨内审培训班在北京成功举办。中国医院协会内审专委会主任董立友出席会议并讲话,北京市医院管理局邓盼处长,内审专委会副主任、委员以及来自全国各地卫健委系统总会计师,审计、财务负责人等120余名同志参加了会议,内审专委副主任黄发强、朱素云主持会议。
     

            中国医院协会内审专委会主任董立友在讲话中指出,政府会计制度改革是我们当前当务之急的大事要事。我们办会的宗旨就是宣传贯彻落实党和国家的方针政策,开展行业内部审计理论和实务研究,组织内审业务培训和经验交流,提供审计评价和管理咨询等。服务于卫生健康行业内部审计机构和内审人员,搭建会员之间相互学习交流平台,积极探索内部审计新技术、新方法,加强职业引领,推动新时期卫生健康行业内部审计工作整体水平的不断提升。新常态、新要求、新任务,需要我们内部审计人员增强新本领、掌握新知识、迎接新挑战,我们要为实现健康中国战略,做好新时代审计工作而不懈努力。
            在这次会上,国家卫生健康委财务司调研员王金玲在《医疗卫生机构执行政府会计制度》的讲座中指出,要充分认识政府会计制度改革的重要意义,新政府会计制度体系的构建,是促进国家治理体系和治理能力现代化的必然要求,是规范政府单位会计核算,提高政府会计信息质量的迫切需要,是准确反映政府运行成本,全面实施绩效管理的重要基础;要深入理解政府会计制度改革的变化与创新,掌握改革的目标任务、路线图和时间表;要全面把握医疗卫生机构执行政府会计制度的内容与行业特点,制定好行业补充规定和衔接规定;要切实推进卫生健康行业贯彻落实政府会计制度的要求,确保各项工作落到实处。
            中国内部审计协会会长鲍国明在《审计署关于内部审计工作的规定解读》的讲座中指出,《规定》的出台,预示着我国内部审计制度的建立完善和我国内部审计工作的整体发展进入了一个新的发展阶段,《规定》明确了内部审计定义的一致性,强调了内部审计制度的建立、组织方式和组织地位,强调了内部审计独立性和权威性,拓展了内部审计的职责,明确了内部审计权限,强调了内部审计结果的运用,明确了审计问题整改的责任人,强调了内部监督资源的整合,明确了对内部审计业务指导监督的职责,还明确了对内部审计人员的责任追究。希望新时代内部审计要有新作为。
     
            中国医学科学院北京协和医院总会计师向炎珍在《政府会计制度-行政事业单位会计科目新制度与原制度衔接》的讲座中,介绍了《政府会计制度》与《医院会计制度》衔接,并就新旧会计制度衔接的时间、内容步骤和调整会计信息,做好资产负债的全面清查,按新制度要求编制原账部分科目余额表,按新制度要求构建2019年新账套,登记新账财务(预算)会计科目余额,编制新账各会计科目的科目余额表并试算平衡,编制新制度2019年1月1日资产负债表等工作做了详细说明。

            北京金马威工程咨询有限公司董事长周和生在《互联网+时代建设工程全生命期项目管理与审计信息化》的讲座中,主要解读了国务院办公厅印发的《关于促进建筑持续健康发展的意见》(国办发〈2017〉19号)和中办、国办印发的《关于实行审计全覆盖的实施意见》,提出了对公共资金、国有资产、国有资源实行审计全覆盖,创新审计技术方法,构建大数据审计工作模式,提高审计能力、质量和效率,扩大审计监督的广度和深度。并就开展互联网+建设工程全生命期项目管理与审计信息化工作作了介绍。
            南京审计大学教授陈艳娇在《内控视角下的内审反舞弊技术》的讲座中,介绍了国家有关法规和近年来审计署对反腐反舞弊的要求,并结合有关案例,讲述了内审开展舞弊审计对降低组织风险、保护利益相关者、营造反腐文化氛围、防止国有资产流失、减少内部欺诈、加强风险管控、促进组织目标实现、满足外部监管要求和提升治理水平的意义,介绍了内审反舞弊的有关技术与方法。
            中国疾控预防控制中心处长袁灵华在《委管预算单位近两年审计发现的主要问题解析》的讲座中,联系近几年组织会计事务所对委管医院和多家非医疗事业单位开展年度预算执行和其他财务收支审计的情况,指出并分析了在预算管理,资产管理,政府采购,三公经费、会议、培训,基本建设项目管理,科教经费管理,内部控制,财务与会计管理以及其他方面存在的问题,希望大家在今后的工作中注意关注并解决好相关问题。

     

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